Вход в личный кабинет

Тендер - Закупка Машины смесительно-зарядные «Ульба-50» - 2 шт заявка 910 №244848469

Описание тендера: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗОЛОТОРУДНАЯ КОМПАНИЯ "ОМЧАК" объявляет тендер: Закупка Машины смесительно-зарядные «Ульба-50» - 2 шт заявка 910
Сумма контракта: См. документацию Получить финансовую помощь
Начало показа: 27.04.2023
Окончание: 03.05.2023 09:00:00
Тендер №: 244848469
Тип: Запрос предложений Тендерная аналитика
Отрасль: Химия / Оборудование для химической промышленности
Регион: Сибирский ФО / Забайкальский край / Чита
Источник: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Торговая площадка: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.

Лот 1

Предмет контракта: Закупка Машины смесительно-зарядные «Ульба-50» - 2 шт заявка 910()
Цена контракта: 0,00 RUB

Название Цена Цена за ед. Количество Ед. измерения
1 Машина смесительно-зарядная «Ульба-50» - - 2 штука
Задать вопрос по тендеру: 
Документация
Типовая форма поставки материалов и т.п..docx 43 КБ 27.04.23 06:29 Действующая
Типовая форма Спецификации.docx 18 КБ 27.04.23 06:29 Действующая
Шаблон соглашения по ЭДО.DOCdoc 19 КБ 27.04.23 06:29 Действующая
Заявка 910 Ульба-50.pdf 24 КБ 27.04.23 06:29 Действующая
Карточка АО ЗРК ОМЧАК НОВАЯ.docx 12 КБ 27.04.23 06:29 Действующая
Запрос ЮЛ.pdf 441 КБ 27.04.23 06:29 Действующая

Оглавление

    Карточка_АО_ЗРК_ОМЧАК_НОВАЯ - Посмотреть таблицу с данными

    КАРТОЧКА ПРЕДПРИЯТИЯ

    Главный бухгалтер АО «ЗРК «ОМЧАК»_________________/Савватеева Т.Н./

    Типовая_форма_Спецификации

    Приложение №1

    к Договору поставки оборудования №________ от «__»____________ 201__г.

    Спецификация № ___ от «___» ________________ 20___г.

    к договору № _____________________ от «___» ________________ 20___г.

    ________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице (должность, фамилия, имя, отчество) , действующего на основании ___________, с одной стороны, и Акционерное общество «Золоторудная компания «Омчак», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Фомина Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящую спецификацию о нижеследующем:

    1.Поставщик обязуется поставить, а Покупатель - принять и оплатить следующую продукцию:

    - Посмотреть таблицу с данными

    Итого: сумма с НДС прописью рублей, в том числе НДС (ставка %) - сумма цифрами рублей.

    2. Порядок расчетов:

    2.1. __ % предоплата - в течение __ банковских дней с момента выставления счета на оплату;

    __ % - в течение __ банковских дней с момента подписания передаточных документов.

    3. Срок поставки продукции: до _____20__г.

    4. Условия поставки: DDP г.______ (Инкотермс 2010), вид транспорта, способ доставки (самовывоз либо транспортным средством Поставщика), место/адрес поставки, адрес склада для самовывоза, вид тары.

    4.1. Транспортные расходы включены в цену продукции.

    5. Грузополучатель, его отгрузочные реквизиты: (при ж/д поставке – ж/д реквизиты)

    6. Поставщик в течение ___ дней с момента подписания настоящей спецификации обязуется предоставить Покупателю подтверждение размещения заказа на изготовление продукции на заводе-изготовителе.

    7. Перечень документов, предоставляемых Поставщиком при передаче продукции Покупателю:

    (выбрать необходимое из перечня или дополнить)

    - копия ввозной таможенной декларации на поставляемую продукцию;

    - копия экспортной декларации на продукцию (предоставляется по требованию Покупателя);

    - упаковочные листы к каждому грузовому и товарному месту;

    - копия сертификата соответствия или иного документа, подтверждающего соответствие продукции требованиям технических регламентов ЕАЭС;

    - оформленный гарантийный талон;

    - оформленный паспорт самоходной машины;

    - иные документы, указанные в договоре и приложениях к нему.

    8. Гарантийный срок: ___ месяцев.

    Гарантийный срок исчисляется с момента ввода товара в эксплуатацию либо его приемки Покупателем в случае, когда характеристики товара не предполагают его ввод в эксплуатацию.

    Покупатель Поставщик

    ___________________ /А.В. Фомин/ ________________ /__________________/

    м.п. м.п.

    Заявка_910_Ульба-50

    AO "3PK" OM'!rut"

    ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть!.J!OMlill A.B.

    3A>IBKANog/t> ,,,.tf}',. Otl

    Ha upH116pereuueTosapao-MaTep11am.aw1: neHHOCTeii (TMIQ

    flrl'-1

    CrpyirrypHoe nonpm11e.neH11e:

    PyKosomrre.nh crpyicrypnoro uoi:1pame.neHH11:

    UeJih npHo6pcreHIDI TMIJ;:

    ITf1I

    "BEPXHE-AJIHHHCKDE"

    10 MurB.A.

    ,!J;iin npOHlBll/lt'TBll BlphlBHhU pa6oT

    HLrli"

    ."IQ,....,,,i{" H "Cese

    IIno•" TI"'Ho6necrn- TJl.rri B COOTBeTn'BHH c HHa

    ,,.,

    I

    2

    To'IHOe HHHMeHOB!lHHe TMIJ; (copT, MllpKll H TJI,)

    Maw11Ha CMeCITTenbH0.38PRAHllR «Ync6a-50»

    E1.t.H3iiJ.

    .

    Kon-ao

    =

    2

    0CTHTOK

    i:1aaaoro

    TMII,aa

    CKJJMe"

    ~CilHCh ~ H

    '.

    J

    0

    .

    l/

    3

    4

    5

    6

    7

    .

    ,p

    #/

    p

    Heo6xo.oHMOCTI> nono6oe-re11mi TMU IlO)lTBeplKJlalO:

    ·"

    »

    ~

    '

    MHHUHarop ~aimKll*

    KoHral 110)

    ()lOJDKHoon.) Ha'!am.HRK ITlY·I

    ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть·90-93

    '

    -

    .

    Dtalll!l>lii HH>KCllel! ITITT "Be!!Xlle·AJ!mrncKOC"

    Ha'lam,HHK v

    4

    ~

    AHntmea E.A.

    '0~

    J

    ~~~)

    r

    ~

    {~JlO.)

    Tnn~eeRA

    (O.lf.0.)

    '"- bCB

    ')

    B.A.

    /.;JW.)

    3lllle.IMOnurli CKJ!a,.~a *

    3aira

    oBa

    T.r.

    Ch-Menai Cllp"6bt OMTC:

    K ncno.11Heamo: «_ _, _ _ _ _ _=2023 r.

    B cpoK )lo:

    «__ >>

    OrMl!WH 06

    B1>monaeHo:

    2023 r.

    ncno.11HeHHH:

    »____2023 r.

    ~"'""'

    ___ //,____

    Типовая_форма_поставки_материалов_и_т.п.

    ДОГОВОР ПОСТАВКИ

    №___________________

    г. Чита «___» ____________202__г.

    Акционерное общество «Золоторудная компания «ОМЧАК», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Фомина Андрея Владимировича, действующего на основании устава, с одной стороны и

    __________________________________________ , далее именуемое «Поставщик», в лице (должность) (Ф.И.О.) , действующего в соответствии с (наименование документа, подтверждающего полномочия) № от «____» г. и на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

    1. Предмет договора

    1.1. Предметом настоящего договора является поставка продукции производственного и иного назначения, определенной в соответствии с п. 1.2 настоящего договора (далее по тексту – Продукция, Оборудование). Поставщик обязуется поставить, а Покупатель - принять и оплатить продукцию на условиях, установленных сторонами в настоящем договоре.

    1.2. Номенклатуру (ассортимент), качество, количество, цену поставляемой продукции, а также сроки и условия ее поставки, порядок расчетов за поставленную продукцию, порядок оплаты транспортных расходов, требования к продукции стороны будут согласовывать в спецификациях и иных приложениях к договору, подписываемых уполномоченными представителями сторон, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

    1.3. Поставщик заверяет, что на момент передачи Покупателю (грузополучателю) продукции последняя будет принадлежать Поставщику на праве собственности, не будет заложенной или арестованной, не будет являться предметом иска третьих лиц.

    2. Качество продукции

    2.1. Продукция должна по качеству и комплектности соответствовать требованиям, предъявляемым к данному виду продукции в приложениях к договору, ГОСТах, ТУ и другой нормативно-технической документации.

    Продукция и его составные части должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными, с читаемой маркировкой завода-изготовителя, если иное не определено в приложениях к настоящему договору.

    2.2. Поставщик заверяет, что поставляемая продукция будет иметь сертификат качества (паспорт качества, сертификат соответствия, декларацию о соответствии, заключение экспертизы промышленной безопасности технического устройства) в случае, если это предусмотрено действующим законодательством, нормативно-технической документацией или соглашением сторон (приложениями к договору).

    2.3. На поставленную продукцию Поставщиком предоставляется гарантия на следующих условиях. Гарантийный срок для поставляемой по настоящему договору продукции указывается в спецификации к договору.

    В течение гарантийного срока любые выявленные недостатки продукции, за исключением тех, что вызваны ненадлежащей эксплуатацией, преднамеренным повреждением, нарушением правил транспортировки или обстоятельствами непреодолимой силы, подлежат устранению за счет Поставщика. В случае обнаружения дефекта Покупатель письменно уведомляет Поставщика путем направления рекламации.

    В рекламации делается ссылка на настоящий договор, указываются возникшие дефекты (неисправности) и прикладываются документы, подтверждающие возникшую неисправность (акт о неисправности, фотография).

    Поставщик обязан рассмотреть рекламацию в течение 5 рабочих дней с момента ее получения. В случае необходимости решения вопроса по принятию (отклонению) рекламации, Поставщик может направить своего представителя. При обоснованной рекламации Поставщик по выбору Покупателя осуществляет гарантийный ремонт или замену продукции в течение 30 дней с момента получения рекламации. Все расходы по ремонту и замене продукции, в том числе, расходы по возврату некачественной продукции, несет Поставщик.

    Если иное не указано в спецификациях к договору, условия настоящего пункта договора дополняют стандартные условия гарантии (гарантийного обслуживания) Поставщика, в том числе изложенные в приложениях к настоящему договору, а в случае противоречия - имеют приоритет над такими условиями.

    3. Порядок поставки и приемки продукции

    3.1. Поставка продукции в соответствии со спецификациями к настоящему договору осуществляется:

    - путем ее выборки Покупателем (грузополучателем) со склада Поставщика (грузоотправителя),

    - автотранспортом Поставщика (грузоотправителя) до склада Покупателя (грузополучателя),

    - железнодорожным или автомобильным транспортом перевозчика в адрес Покупателя (грузополучателя).

    Моментом исполнения обязанности Поставщика по поставке продукции считается момент перехода права собственности в соответствии с п. 4.1 настоящего договора.

    3.2. Поставщик осуществляет поставку продукции в надлежащей упаковке (в соответствии с применимыми требованиями ГОСТ, ТУ), обеспечивающей ее сохранность при обычных условиях транспортировки и длительном хранении в складских помещениях, предохраняющей продукцию от порчи и коррозии. Цена невозвратной тары (упаковки) включена в цену продукции. Требования к упаковке (таре) и транспортировке могут быть определены сторонами в приложениях к настоящему договору. Если иное не предусмотрено в приложениях к договору, тара считается невозвратной.

    Для выгрузки продукции из вагонов Покупателю (грузополучателю) предоставляются 36 часов, начиная с момента подачи вагона под выгрузку. Период времени, который превышает указанный срок, является сверхнормативным простоем вагонов. Простой вагонов, возникший по причине превышения технических и технологических возможностей железнодорожных станций, сверхнормативным не признается.

    Покупатель (грузополучатель) обеспечивает выгрузку вагонов и доставку их в порожнем виде на выставочные железнодорожные пути для сдачи перевозчику. Поставщик (грузоотправитель/владелец или собственник вагонов) контролирует соблюдение Покупателем (грузополучателем) нормативного срока выгрузки продукции из вагонов, уведомления в адрес указанных лиц о задержке вагонов на станциях выгрузки Покупателем (грузополучателем) не направляются.

    При наличии письменного согласования сторон Покупатель обеспечивает отправку (возврат) вагонов грузоотправителя (собственных, арендованных) по полным перевозочным документам на станцию, указанную в железнодорожной накладной на груженый вагон и/или в соответствии с инструкцией Поставщика (грузоотправителя), а также при условии предоставления соответствующих доверенностей от Поставщика (грузоотправителей/владельцев или собственников вагонов) на совершение от их имени операций по передаче вагонов перевозчику или при наличии в АС ЭТРАН ОАО «РЖД» заготовок на отправку порожних вагонов и оплаты Поставщиком (грузоотправителем/владельцем или собственником вагонов) тарифа за порожний пробег вагонов.

    Поставщик обязан своевременно оформить в системе АС ЭТРАН ОАО «РЖД» заготовку железнодорожной накладной на возврат порожних вагонов в соответствии с правилами перевозки грузов (товаров) железнодорожным транспортом с обязательным письменным уведомлением покупателя (грузополучателя) о наличии данной заготовки железнодорожной накладной.

    Дата и время подачи вагонов под выгрузку определяется на основании ведомости подачи и уборки вагонов (форма ГУ-46ВЦ, утв. ОАО РЖД), дата и время уборки порожнего вагона для возврата Поставщику (грузоотправителю) определяется на основании Книги уведомлений о завершении грузовой операции или передаче вагонов на выставочный путь (ГУ-2а (ГУ-2а-ВЦ)) или сведений из АС ЭТРАН (АСУ СТ) об окончании грузовой операции, внесенных на основании уведомления формы ГУ-2б.

    По факту нахождения вагонов под выгрузкой сверх нормы по вине Покупателя (грузополучателя) Поставщик направляет Покупателю акт учета времени простоя вагонов (с обязательным указанием номера вагона, даты и времени подачи вагона под выгрузку, даты и времени завершения грузовой операции, общего времени нахождения вагона под грузовой операцией).

    В случае отсутствия вины Покупателя (грузополучателя) в задержке выгрузки/отправки вагонов, в т.ч. при невозможности отправки вагонов вследствие отсутствия в АС ЭТРАН ОАО «РЖД» заготовок на отправку порожних вагонов, уведомления о наличии заготовок, отсутствия оплаты Поставщиком (грузоотправителем/владельцем или собственником вагонов) тарифа за порожний пробег вагонов или при наличии иных причин, не зависящих от Покупателя и его грузополучателей, Покупатель не несет ответственности за сверхнормативный простой. В указанных случаях Покупатель (грузополучатель) не обязан требовать от перевозчика составления акта общей формы, удостоверяющего наличие обстоятельств задержки вагонов. В этом случае Поставщик самостоятельно устанавливает причину задержки вагонов у участников перевозочного процесса.

    В случае допущения Покупателем (грузополучателем) сверхнормативного простоя вагонов Поставщик имеет право взыскать с Покупателя штраф в размере, предусмотренном ст.100 Устава железнодорожного транспорта Российской Федерации. Убытки Поставщика, возникшие в связи с нарушением Покупателем (грузополучателем) своих обязательств по обеспечению нормативного срока выгрузки продукции из вагонов, сверх предусмотренного настоящим договором штрафа не взыскиваются.

    3.3. Порядок приемки продукции по количеству:

    При доставке продукции в таре на склад Покупателя (грузополучателя) последний, кроме проверки веса брутто и количества мест, может потребовать вскрытия тары и проверки веса нетто и количества товарных единиц в каждом месте. Приемка продукции, поступившей в исправной таре, по весу нетто и количеству товарных единиц в каждом месте производится на складе грузополучателя.

    3.3.1. Приемка продукции по количеству производится в следующие сроки:

    - продукции, поступившей без тары, в открытой таре и в поврежденной таре – в течение 36 часов с момента получения ее от Поставщика (грузоотправителя) или от перевозчика;

    - продукции, поступившей в исправной таре: по весу брутто и количеству мест - в течение 36 часов с момента получения ее от Поставщика (грузоотправителя) или от перевозчика; по весу нетто и количеству товарных единиц в каждом месте - одновременно со вскрытием тары, но не позднее 20 дней с момента получения продукции.

    3.3.2. Приемка продукции по количеству производится по транспортным и сопроводительным документам Поставщика (грузоотправителя). Отсутствие указанных документов или некоторых из них не приостанавливает приемку продукции. В этом случае составляется акт о фактическом наличии продукции, в котором указывается, какие документы отсутствуют.

    Количество поставленной продукции при ее приемке должно определяться в тех же единицах измерения, которые указаны в сопроводительных документах.

    3.3.3. Если при приемке продукции будет обнаружена недостача, то Покупатель (грузополучатель) обязан обеспечить сохранность продукции и вызвать для участия в совместной приемке продукции представителя Поставщика. Уведомление о вызове представителя должно быть направлено по электронной почте (телефону, факсу, телеграфу) не позднее 36 часов с момента выявления недостачи. Представитель Поставщика обязан не позднее 24 часов с момента получения уведомления письменно (возможно направление телеграммы с уведомлением о вручении или факса с подтверждением о получении) сообщить Покупателю (грузополучателю) о намерении участвовать в дальнейшей приемке.

    Представитель Поставщика обязан явиться для проведения совместной приемки и составления акта о недостаче продукции (п. 3.6 договора) не позднее чем в двухдневный срок после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда. При неявке представителя Поставщика по вызову Покупателя (грузополучателя), а равно в случае неполучения Покупателем письменного сообщения Поставщика о намерении участвовать в дальнейшей приемке, приемка продукции по количеству и составление акта о недостаче производится Покупателем (грузополучателем) в одностороннем порядке в соответствии с п. 3.6 настоящего договора.

    3.4. Порядок приемки продукции по качеству:

    3.4.1. Приемка продукции по качеству осуществляется на складе Покупателя (грузополучателя).

    Одновременно с приемкой продукции по качеству производится проверка комплектности продукции, а также соответствия тары, упаковки, маркировки требованиям стандартов, технических условий, нормативно-технической документации, спецификаций, чертежей, образцов и т.п.

    3.4.2. Приемка продукции по качеству и комплектности производится в соответствии со стандартами, техническими условиями, нормативно-технической документации, условиями поставки, а также по сопроводительным документам, удостоверяющим качество и комплектность поставляемой продукции (технический паспорт, сертификат, удостоверение о качестве, счет-фактура, спецификация и т. п.).

    При отсутствии указанных сопроводительных документов или некоторых из них Покупатель вправе приостановить приемку продукции или составить акт о фактическом качестве и комплектности поступившей продукции с указанием отсутствующих документов.

    3.4.3. Приемка продукции по количеству и качеству производится Покупателем в порядке, предусмотренном инструкцией Госарбитража о порядке приемки продукции ПТН и ТНП N П-6 от 15.06.65г. и N П-7 от 25.04.66г. с последующими дополнениями и изменениями.

    3.4.4. При обнаружении скрытых недостатков продукции, должен быть составлен акт в соответствии с п.3.4.5, п.3.6 договора.

    Если скрытые недостатки обнаружены после приемки продукции по качеству в пределах установленного на продукцию гарантийного срока, должна быть составлена рекламация в соответствии с п.2.3 настоящего договора (при этом акт в соответствии с п.3.4.5, п.3.6 не составляется).

    Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида продукции проверке и могут быть выявлены лишь в процессе обработки, испытания, использования или в процессе монтажа.

    3.4.5. Если при приемке продукции будет обнаружено несоответствие качества поставленной продукции условиям данного договора и сопроводительной документации, то Покупатель (грузополучатель) обязан обеспечить сохранность продукции и вызвать для участия в совместной приемке продукции представителя Поставщика. Уведомление о вызове представителя должно быть направлено по электронной почте (телефону, факсу, телеграфу) не позднее 36 часов с момента выявления несоответствия качества продукции. Представитель Поставщика обязан не позднее 24 часов с момента получения уведомления письменно (возможно направление телеграммы с уведомлением о вручении или факса с подтверждением о получении) сообщить Покупателю (грузополучателю) о намерении участвовать в дальнейшей приемке.

    Представитель Поставщика обязан явиться для проведения совместной приемки и составления акта о несоответствии качества (комплектности) продукции (п. 3.6 договора) не позднее чем в двухдневный срок после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

    При неявке представителя Поставщика по вызову Покупателя (грузополучателя), а равно в случае неполучения Покупателем письменного сообщения о намерении Поставщика участвовать в дальнейшей приемке, приемка продукции по качеству и составление акта о несоответствии качества (комплектности) производится Покупателем (грузополучателем) в одностороннем порядке в соответствии с п. 3.6 настоящего договора.

    3.5. В случае если у Покупателя возникнут сомнения в качестве продукции, он имеет право, известив Поставщика, отправить продукцию на проверку в независимую экспертную организацию, заключение которой будет обязательным для сторон. Также для подтверждения качества продукции Покупатель вправе привлечь к участию в приемке представителей завода-изготовителя.

    3.6. В случае обнаружения недостачи продукции и (или) несоответствия качества поставленной продукции результаты приемки продукции по количеству и (или) по качеству оформляются актом о приемке продукции. Акт должен быть составлен в течение 3 дней с момента окончания приемки. Акт должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в приемке продукции.

    3.6.1. В акте о приемке продукции должны быть указаны:

    - дата и номер акта;

    - место приемки продукции и составления акта;

    - наименование организации, составившей акт, ее адрес;

    - наименование и адреса Поставщика (грузоотправителя);

    - даты писем (телефонограмм или телеграмм) о вызове представителя Поставщика;

    - фамилия, имя и отчество лиц, принимавших участие в приемке продукции и в составлении акта, место их работы, занимаемые ими должности, реквизиты документов, подтверждающих их полномочия;

    - дата и номер транспортной накладной (при поставке транспортом перевозчика) и документа, удостоверяющего качество продукции (при несоответствии качества поставленной продукции);

    - номер и дата коммерческого акта (акта, выданного органом автомобильного транспорта), если такой акт был составлен при получении продукции от перевозчика;

    - состояние тары и упаковки в момент осмотра продукции;

    - общее количество продукции - фактический и по документам;

    - перечень поставленной продукции (полное наименование, количество, идентифицирующие характеристики) с выделением продукции забракованной, подлежащей исправлению (замене, в том числе путем замены отдельных деталей);

    - подробное описание выявленных недостатков и их характер;

    - точное количество недостающей и (или) дефектной (некомплектной) продукции;

    - другие данные, которые, по мнению лиц, участвующих в приемке, необходимо указать в акте приемки продукции;

    - заключение о месте образования недостачи и (или) о характере выявленных дефектов в продукции и причина их возникновения.

    Акт должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в приемке продукции. Лицо, несогласное с содержанием акта, обязано подписать акт с оговоркой о несогласии и изложить свое мнение.

    3.6.2. К акту о приемке продукции должны быть приложены копии подтверждающих документов:

    - транспортная накладная (при поставке транспортом перевозчика);

    - иные транспортные и сопроводительные документы;

    - письмо (телефонограмма или телеграмма) о вызове представителя Поставщика;

    - коммерческий акт (акт, выданный органом автомобильного транспорта), если такой акт был составлен при получении продукции от перевозчика;

    - документ, подтверждающий полномочия представителя поставщика;

    - другие документы, свидетельствующие о причинах возникновения недостачи и (или) ухудшения качества, некомплектности продукции.

    3.7. В случае если поставленная продукция по качеству не соответствует условиям настоящего договора, Поставщик (грузоотправитель) обеспечивает вывоз некачественной продукции и по требованию Покупателя обязуется за свой счет заменить некачественную продукцию на продукцию надлежащего качества или вернуть уплаченные денежные средства в 20-дневный срок с момента получения Поставщиком соответствующего требования.

    В случае если поставленная продукция по количеству не соответствует условиям настоящего договора, допоставка продукции производится Поставщиком только по согласованию с Покупателем.

    Все расходы Покупателя (грузополучателя), возникшие в связи с приемкой, проверкой, хранением, возвратом Поставщику (грузоотправителю) продукции, не соответствующей условиям настоящего договора, подлежат возмещению последним в течение десяти дней с момента предъявления Покупателем соответствующего требования.

    3.8. Приемка продукции по качеству в дальнейшем не лишает Покупателя права на предъявление претензионных требований в части скрытых недостатков товара в соответствии с действующим законодательством.

    4. Переход права собственности на продукцию и рисков ее случайной гибели

    4.1. Право собственности на продукцию, являющуюся предметом настоящего договора, а так же риск ее случайной гибели (повреждения) переходит к Покупателю:

    - при выборке продукции Покупателем (грузополучателем) со склада Поставщика (грузоотправителя) - с момента передачи продукции Покупателю (грузополучателю) на складе Поставщика (грузоотправителя);

    - при доставке автотранспортом Поставщика (грузоотправителя) или автомобильным транспортом перевозчика до склада Покупателя (грузополучателя) - с момента передачи продукции Покупателю (грузополучателю) на складе Покупателя (грузополучателя);

    - при перевозке продукции железнодорожным транспортом - в момент получения продукции Покупателем (грузополучателем) от перевозчика на станции назначения (определяется по календарному штемпелю в ж/д накладной в графе «Выдача оригинала накладной грузополучателю»).

    5. Передача документов на продукцию

    5.1. Поставщик обязан передать Покупателю все относящиеся к товару документы, предусмотренные действующим законодательством.

    Перечень документов может быть определен в спецификации и приложениях к настоящему договору. В случае непредставления Поставщиком документов согласно установленному перечню (либо представления их не в полном объеме), срок оплаты поставленной продукции увеличивается соразмерно времени просрочки представления указанных принадлежностей и документов.

    5.2. Указанные документация должны быть переданы Поставщиком Покупателю вместе с продукцией при передаче ее Покупателю (грузополучателю), либо в пятидневный срок после такой передачи продукции.

    5.3. Поставщик в течение 5-ти дней с даты поставки (отгрузки) продукции отправляет в адрес покупателя оригинал счета-фактуры (с указанием в ней номера ж/д квитанции при поставке ж/д транспортом), оригинал накладной по форме ТОРГ-12, копию ж/д квитанции (при поставке ж/д транспортом), копию транспортной/товарно-транспортной накладной (при доставке автотранспортом).

    6. Цены по договору и порядок расчетов

    6.1. Цены на продукцию согласовываются сторонами в спецификациях к договору. Цены могут быть изменены только по взаимному соглашению сторон.

    Если иное не предусмотрено в приложениях к настоящему договору в цену продукции включены: стоимость гарантийного обслуживания (в т.ч. выезд сервисных специалистов), железнодорожный тариф и иные транспортные расходы по доставке (погрузке/разгрузке) продукции, возврату порожних вагонов, а также стоимость запасных частей и принадлежностей продукции, выполняемых Поставщиком работ/услуг, перечисленных в приложениях к договору.

    6.2. Обязательство по оплате продукции считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

    6.3. Покупатель обязуется оплатить продукцию после ее поставки в сроки и на условиях, указанных в спецификациях к договору. При этом если иное не предусмотрено в спецификации, срок оплаты исчисляется с даты получения Покупателем продукции, принадлежностей и документов на нее.

    6.4. Порядок оплаты транспортных расходов может быть установлен сторонами в спецификациях к настоящему договору. В случае если по условиям спецификации к договору транспортные расходы не включены в цену продукции и оплачиваются Покупателем, Поставщик обязан от своего имени за счет Покупателя организовать доставку продукции и в течение 5 дней с даты поставки направить в адрес Покупателя счет-фактуру, отчет о произведенных расходах с приложением копий подтверждающих документов. При этом вознаграждение Поставщика за организацию доставки продукции учитывается в цене продукции.

    6.5. При изменении ставки налога на добавленную стоимость в период действия договора Поставщик исчисляет и предъявляет Покупателю сумму НДС исходя из ставки, действующей на дату отгрузки (предоплаты) продукции.

    7. Ответственность сторон

    7.1. Сторона договора, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать надлежащего исполнения обязательств и полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков.

    7.2. Сторона, нарушившая свои обязательства по договору, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

    7.3. За нарушение сроков поставки или недопоставку продукции Поставщик выплачивает Покупателю пени в размере 0,1% от стоимости не поставленной в срок или недопоставленной продукции за каждый день просрочки.

    7.4. За нарушение сроков замены продукции ненадлежащего качества или сроков устранения недостатков продукции Поставщик выплачивает Покупателю пени в размере 0,1% от стоимости продукции ненадлежащего качества за каждый день просрочки.

    7.5. В случае поставки продукции ненадлежащего качества (в т.ч. контрафактной продукции) или не соответствующей условиям настоящего договора (приложений к нему), Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от стоимости поставленной продукции ненадлежащего качества или продукции, не соответствующей условиям договора (приложений к нему).

    7.6. За просрочку оплаты Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости не оплаченного в срок товара.

    7.7. В случае нарушения Поставщиком обязательств по договору Покупатель вправе удержать начисленную за данное нарушение неустойку из суммы, подлежащей уплате за продукцию.

    7.8. Применение неустойки является правом, но не обязанностью Стороны. При отсутствии надлежаще оформленного письменного требования пени и штрафы не начисляются и не уплачиваются.

    8. Порядок разрешения споров

    8.1. Обязателен претензионный порядок урегулирования споров, возникающих из настоящего договора.

    8.2. При обнаружении недостачи и (или) несоответствия качества продукции срок предъявления претензии Покупателем Поставщику составляет 30 календарных дней с момента составления акта о недостаче (несоответствии качества) продукции. К претензии должен быть приложен акт о приемке продукции с приложениями. Срок ответа на претензию – 10 календарных дней с момента ее получения Поставщиком.

    8.3. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в арбитражном суде по месту нахождения Покупателя.

    9. Прочие условия

    9.1. Настоящий договор не является договором присоединения. Стороны признают, что они были свободны в определении условий при заключении настоящего договора.

    9.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны будут руководствоваться положениями действующего законодательства Российской Федерации.

    9.3. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен только по взаимному соглашению сторон.

    9.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору, а также спецификации к настоящему договору имеют силу в том случае, если они оформлены в письменной форме в виде единого документа и подписаны уполномоченными представителями сторон. Стороны признают, что настоящий Договор, а также другие связанные с ним документы, в том числе претензии, уведомления, подписанные и переданные путем факсимильной связи либо по электронной почте (в виде скан-копий документов) по номеру факса или адресу электронной почты, указанным в п.12.2 настоящего договора, имеют юридическую силу до момента получения Сторонами оригиналов. Срок для возврата другой стороне оригинала поступившего документа - 10 календарных дней с даты получения.

    9.5. При подписании дополнительных соглашений, спецификаций, иных документов к настоящему договору со стороны Покупателя возможно использование факсимильной подписи уполномоченных лиц.

    9.6. Все спецификации и дополнительные соглашения к настоящему Договору, подписанные уполномоченными представителям сторон, являются его неотъемлемой частью.

    9.7. Поставщик с оформленным с его стороны договором должен представить Покупателю заверенные копии следующих документов:

    - свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица;

    - свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

    - выписки из единого государственного реестра юридических лиц на дату, не ранее чем за один месяц до подписания договора;

    - решения учредителя или протокола общего собрания о назначении директора, доверенности, иных документов, подтверждающих полномочия представителей организации на подписание договора, актов, счетов-фактур и иных документов;

    - лицензии, если деятельность контрагента подлежит лицензированию.

    9.8. Поставленная по настоящему Договору продукция не признается находящейся в залоге у Поставщика для обеспечения исполнения Покупателем его обязанности по оплате полученной продукции.

    9.9. В соответствии со ст.431.2 Гражданского кодекса РФ Поставщик заверяет, что:

    - имеет необходимые для исполнения настоящего договора материальные и трудовые ресурсы, допуски, лицензии и разрешения;

    - договор подписан уполномоченном лицом, исполнительный орган Поставщика находится и осуществляет функции управления по месту нахождения (регистрации) юридического лица;

    - заключение настоящего договора и исполнение его условий не приведет к нарушению учредительных документов Поставщика и положений законодательства РФ;

    - перед заключением данного договора были соблюдены необходимые корпоративные процедуры и получены все требующиеся одобрения, разрешения и согласования органов управления Поставщика;

    - Поставщик уплачивает все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством РФ, Поставщиком своевременно предоставляется в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная отчетность;

    - все операции Поставщика по приобретению и реализации продукции будут полностью отражены в первичной документации Поставщика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Поставщика;

    - Поставщик отразит в налоговой отчетности НДС, уплаченный Покупателем Поставщику в составе цены продукции, и произведет уплату соответствующих сумм НДС в бюджет;

    - Поставщик предоставит Покупателю надлежащим образом оформленные первичные документы (в т.ч. счета-фактуры или УПД, товарные, товарно-транспортные накладные и т.д.);

    - все обязательства по договору Поставщик выполнит самостоятельно, при привлечении третьих лиц Поставщик заключит с ними необходимые договоры, которые обязуется предоставить по требованию Покупателя.

    Перечисленные в настоящем пункте договора заверения Поставщика об обстоятельствах имеют существенное значение для Покупателя. Поставщик обязуется по требованию Покупателя предоставить надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих гарантии и заверения, указанные в договоре, в срок, не превышающий 14 рабочих дней с момента получения запроса Покупателя. В случае недостоверности заверений об обстоятельствах и/или при отказе Поставщика предоставить документы, подтверждающие гарантии и заверения, Поставщик обязуется уплатить Покупателю штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьтысяч рублей за каждое недостоверное заверение либо за каждый случай отказа в предоставлении запрошенных документов.

    9.9.1. Поставщик в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса РФ возмещает Покупателю все имущественные потери последнего, возникшие:

    - в связи с предъявлением налоговыми органами требований об уплате налогов (пеней, штрафов), доначисленных с сумм поставок по настоящему договору из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС и из-за исключения стоимости приобретенной продукции из расходов для целей налогообложения по причинам, связанным с Поставщиком (в том числе при недостоверности заверений Поставщика об обстоятельствах);

    - в связи с предъявлением третьими лицами, купившими у Покупателя являющуюся предметом настоящего договора продукцию, требований о возмещении потерь и убытков в виде уплаченных ими налогов (пеней, штрафов), доначисленных налоговыми органами из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС и из-за исключения стоимости приобретенной продукции из расходов для целей налогообложения по причинам, связанным с Поставщиком (в том числе при недостоверности заверений Поставщика об обстоятельствах).

    Указанные в настоящем пункте договора имущественные потери возмещаются в размере сумм, уплаченных на основании решений, требований (в т.ч. требований третьих лиц) или актов проверок налоговых органов. При этом факт оспаривания этих налоговых доначислений в вышестоящем налоговом органе или в суде не влияет на обязанность Поставщика возместить потери.

    Поставщик обязуется возместить Покупателю имущественные потери в течение 10 (десяти) дней с момента предъявления Покупателем соответствующего требования.

    9.10. Настоящий Договор представляет собой полный текст соглашения между Сторонами в отношении предмета Договора. Вся переписка и переговоры, ранее имевшие место между Сторонами, после подписания Договора теряют силу.

    9.11. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

    10. Форс-мажор

    10.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору, если невозможность их исполнения явилась следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия, запрещение или ограничение экспорта и импорта (эмбарго), ограничение или запрет перевозок грузов, международные санкции, налагаемые международными организациями, иные государственные ограничительные меры при условии, что они непосредственно влияют на исполнение обязательств по настоящему договору. В этом случае исполнение обязательств по настоящему договору откладывается на время действия обстоятельств непреодолимой силы.

    10.2. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства по настоящему договору, должна уведомить в письменной форме другую Сторону о начале и окончании действия обстоятельств непреодолимой силы не позднее 5 (пяти) дней с даты, когда сторона узнала об их возникновении.

    10.3. Надлежащим доказательством действия обстоятельств непреодолимой силы будут служить официальные документы, выдаваемые уполномоченными в указанной сфере органами государственной власти, стран Поставщика, Покупателя и стран, через которые осуществляется транспортировка продукции.

    10.4. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы сохраняются в течение 3 и более месяцев, каждая из Сторон вправе расторгнуть договор, уведомив об этом в письменной форме другую Сторону. В этом случае Поставщик возвращает Покупателю уплаченную сумму аванса в течение 10 дней с даты расторжения договора.

    11. Срок действия договора

    11.1. Настоящий договор вступает в силу c момента подписания и действует до «31» декабря 2023 г., а в части расчетов, до полного исполнения сторонами своих обязательств.

    В случае, если ни одна из сторон договора не заявит о его расторжении за две недели до окончания срока его действия либо ранее, договор считается пролонгированным на 1 (один) календарный год. Количество пролонгаций не ограничено.

    11.2. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по взаимному согласию сторон (путем составления соглашения о расторжении договора) или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

    12. Юридические адреса сторон

    12.1. В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов стороны договора обязаны в пятидневный срок письменно уведомить об этом друг друга. Исполнение обязательств, произведенное по старым банковским реквизитам, направление писем (актов, уведомлений, документов иной корреспонденции) по старым адресам до момента получения Стороной уведомления о соответствующих изменениях признается надлежащим исполнением обязательств по договору.

    12.2. Реквизиты сторон:

    - Посмотреть таблицу с данными

    Приложение №1

    к Договору поставки оборудования №________ от «__»____________ 201__г.

    Спецификация № ___ от «___» ________________ 20___г.

    к договору № _____________________ от «___» ________________ 20___г.

    ________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице (должность, фамилия, имя, отчество) , действующего на основании ___________, с одной стороны, и Акционерное общество «Золоторудная компания «Омчак», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Фомина Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящую спецификацию о нижеследующем:

    1.Поставщик обязуется поставить, а Покупатель - принять и оплатить следующую продукцию:

    - Посмотреть таблицу с данными

    Итого: сумма с НДС прописью рублей, в том числе НДС (ставка %) - сумма цифрами рублей.

    2. Порядок расчетов:

    2.1. __ % предоплата - в течение __ банковских дней с момента выставления счета на оплату;

    __ % - в течение __ банковских дней с момента подписания передаточных документов.

    3. Срок поставки продукции: до _____20__г.

    4. Условия поставки: DDP г.______ (Инкотермс 2010), вид транспорта, способ доставки (самовывоз либо транспортным средством Поставщика), место/адрес поставки, адрес склада для самовывоза, вид тары.

    4.1. Транспортные расходы включены в цену продукции.

    5. Грузополучатель, его отгрузочные реквизиты: (при ж/д поставке – ж/д реквизиты)

    6. Поставщик в течение ___ дней с момента подписания настоящей спецификации обязуется предоставить Покупателю подтверждение размещения заказа на изготовление продукции на заводе-изготовителе.

    7. Перечень документов, предоставляемых Поставщиком при передаче продукции Покупателю:

    (выбрать необходимое из перечня или дополнить)

    - копия ввозной таможенной декларации на поставляемую продукцию;

    - копия экспортной декларации на продукцию (предоставляется по требованию Покупателя);

    - упаковочные листы к каждому грузовому и товарному месту;

    - копия сертификата соответствия или иного документа, подтверждающего соответствие продукции требованиям технических регламентов ЕАЭС;

    - оформленный гарантийный талон;

    - оформленный паспорт самоходной машины;

    - иные документы, указанные в договоре и приложениях к нему.

    8. Гарантийный срок: ___ месяцев.

    Гарантийный срок исчисляется с момента ввода товара в эксплуатацию либо его приемки Покупателем в случае, когда характеристики товара не предполагают его ввод в эксплуатацию.

    Покупатель Поставщик

    ___________________ /А.В. Фомин/ ________________ /__________________/

    м.п. м.п.

    Шаблон_соглашения_по_ЭДО ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

    СОГЛАШЕНИЕ

    ОБ ОБМЕНЕ ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

    г. Чита " " ___________ 20__ г.

    Акционерное общество «Золоторудная компания «Омчак», именуемое в дальнейшем "Сторона-1", в лице генерального директора Фомина Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

    и ______________________________ , в лице ___________ _____________ ___, действующего на основании __________, именуемый в дальнейшем "Сторона-2",

    вместе именуемые "Стороны", заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

  • ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
    1.1. Электронный документ (ЭД) – информация в электронно-цифровой форме, пригодная для обработки в программах системы "1С:Предприятие". Электронный документ может быть формализованным и неформализованным.
    1.2. Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.
    1.2.1. Квалифицированная ЭП (КЭП) – вид усиленной электронной подписи, ключ проверки которой указан в квалифицированном сертификате, выданном аккредитованным удостоверяющим центром.
    1.2.2. Неквалифицированная ЭП (НЭП) - вид усиленной электронной подписи, которая получена в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной подписи
    1.3. Электронный документооборот (ЭДО) – процесс обмена электронными документами, подписанными ЭП, между Сторонами.
    1.4. Оператор – организация, обеспечивающая обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного документооборота между Сторонами.
    1.5. Направляющая Сторона – Сторона-1 или Сторона-2, направляющая документ в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи другой Стороне.
    1.6. Получающая Сторона – Сторона-1 или Сторона-2, получающая от Направляющей Стороны документ в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.
    1.7. Документ – общее название документов, которыми обмениваются Стороны настоящего Соглашения.
    1.8. Прямой обмен – обмен электронными документами между хозяйствующими субъектами без участия Оператора.
  • ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
    2.1. Настоящим Соглашением Стороны устанавливают порядок ЭДО во исполнение своих обязательств по всем заключенным между Сторонами договорам.
    2.2. Электронные документы, которыми обмениваются Стороны настоящего Соглашения, могут быть подписаны Квалифицированной ЭП.
    2.3. Стороны соглашаются получать электронные документы, перечень и форматы которых приведены в Приложении 1 к настоящему Соглашению (далее – "Сфера действия").
    2.4. Электронный документооборот Стороны осуществляют в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи", Федеральным законом от 06.12.2011 "О бухгалтерском учете", приказом Минфина России от 10.11.2015 № 174н.
    2.5. Стороны для организации ЭДО используют квалифицированную электронную подпись, что предполагает получение Стороной-1 и Стороной-2 сертификатов ключа проверки электронной подписи в аккредитованном удостоверяющем центре в соответствии с нормами Закона № 63-ФЗ (далее – "УЦ");
    2.6. Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде, подписанными квалифицированной ЭП, в случае технического сбоя внутренних систем Стороны. В этом случае в период действия такого сбоя Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью, при этом такая форма оригинала документа должна быть зафиксирована приказом руководителя Направляющей Стороны.
    2.7. При осуществлении обмена электронными документами Стороны используют форматы документов, которые утверждены приказами ФНС России. Если форматы документов не утверждены, то Стороны используют согласованные между собой форматы.
  • ПРИЗНАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ РАВНОЗНАЧНЫМИ ДОКУМЕНТАМ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ
    3.1. Электронный документ, подписанный КЭП, содержание которого соответствует требованиям нормативных правовых актов, должен приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних.
    3.2. Подписание электронного документа, бумажный аналог которого должен содержать подписи и (или) печати обеих сторон, осуществляется путем последовательного подписания данного электронного документа каждой из Сторон. Доказательством подписания электронного документа Стороной-2 может являться в том числе ее ЭП с идентификатором подписанного документа, т.е. без повторного приложения самого документа, подписанного Стороной-1.
    3.3. Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей КЭП, недопущение использования принадлежащих ей ключей без ее согласия. Если в сертификате КЭП не указан орган или физическое лицо, действующее от имени организации при подписании электронного документа, то в каждом случае получения подписанного электронного документа Получающая Сторона добросовестно исходит из того, что документ подписан от имени Направляющей Стороны надлежащим лицом, действующим в пределах имеющихся у него полномочий.
    3.4. Организация ЭДО между Сторонами не отменяет использование иных способов изготовления и обмена документами между Сторонами в рамках обязательств, не регулируемых данным Соглашением.
  • ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ И ОПЕРАТОРОМ
    4.1. Стороны не позднее 15 дней после подписания настоящего Соглашения обязуются за свой счет получить сертификаты ЭП, которые можно будет использовать в течение всего срока действия данного Соглашения.
    4.2. Условия использования средств ЭП, порядок проверки ЭП, правила обращения с ключами и сертификатами квалифицированной ЭП устанавливаются нормативными документами (регламентами) УЦ; по данным вопросам Стороны руководствуются нормативными документами УЦ.
    4.3. До начала осуществления обмена электронными документами Стороны должны оформить и представить Оператору заявление об участии в ОЭД, а также получить у Оператора идентификатор участника обмена, реквизиты доступа и другие необходимые данные.
    4.4. В случае изменения учетных данных, содержащихся в заявлении об участии в ОЭД в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, Сторона не позднее трех рабочих дней со дня соответствующего изменения представляет Оператору заявление о внесении изменений в ранее сообщенные данные.
  • ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ПО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ КАНАЛАМ СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭП (ЭЦП)
    5.1. При выставлении и получении счетов-фактур Стороны руководствуются порядком, закрепленным в приказе Минфина России от 10.11.2015 № 174н.
  • ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ, НАПРАВЛЕНИЯ И ОБМЕНА НАКЛАДНЫМИ И АКТАМИ ЧЕРЕЗ ОПЕРАТОРА
    6.1. Направляющая Сторона формирует необходимый Документ в электронном виде в системе ПО, подписывает его КЭП, упаковывает в транспортный контейнер и отправляет через Оператора Получающей Стороне.
    6.2. Оператор проверяет адрес и структуру транспортного контейнера и, при отсутствии недостатков, осуществляет его доставку Получающей Стороне. При этом Оператор фиксирует дату и время получения Документа, формирует Подтверждение даты получения (ПДП) и отправляет его Направляющей Стороне.
    6.3. Направляющая Сторона при получении ПДП проверяет действительность сертификата КЭП и сохраняет его в системе ПО.
    6.4. При обнаружении ошибок в полученном контейнере Оператор формирует сообщение об ошибке и отправляет его Направляющей Стороне.
    6.5. Получающая Сторона при получении Документа от Оператора проверяет действительность сертификата КЭП и сохраняет Документ в системе ПО.
    6.5. Одновременно Получающая Сторона не позднее 3-х рабочих дней формирует Извещение о получении (ИОП), в котором фиксирует факт доставки Документа, пописывает ее КЭП и отправляет Направляющей стороне через Оператора.
    6.7. Направляющая сторона, получив ИОП, проверяет действительность сертификата КЭП и сохраняет его в системе ПО.
    6.8. Получающая Сторона, ознакомившись с Документом, может не позднее одного рабочего дня совершить одно из следующих действий:
    6.8.1. Сформировать ответный Документ, подписать его КЭП и отправить Направляющей Стороне через Оператора – в том случае, если Получающая Сторона согласна с содержанием Документа.
    6.8.2. При несогласии с содержанием Документа – сформировать Уведомление об уточнении (УОУ), указав причину несогласия, подписать его КЭП и отправить Направляющей Стороне через Оператора.
    6.9. Направляющая Сторона, получившая ответный Документ либо УОУ, проверяет действительность сертификата КЭП и сохраняет их в системе ПО.
    6.10. При необходимости Направляющая сторона не позднее 3-х рабочих дней вносит исправления в данные и повторяет действия, установленные п. 6.1. настоящего Соглашения.
  • ПОРЯДОК ПРЯМОГО ОБМЕНА НЕФОРМАЛИЗОВАННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ
    7.1. Направляющая Сторона формирует необходимый Документ в электронном виде в системе ПО, подписывает его КЭП направляет файл с документом в электронном виде в адрес Получающей Стороны.
    7.2. Получающая Сторона при получении Документа проверяет действительность сертификата КЭП и сохраняет Документ в системе ПО.
    7.3. Получающая Сторона, ознакомившись с документом, может совершить одно из следующих действий:
    7.3.1. Подписать Документ КЭП и отправить Направляющей стороне – в том случае, если Получающая Сторона согласна с содержанием Документа.
    7.3.2. При несогласии с содержанием Документа – сформировать Уведомление об уточнении (УОУ), указав причину несогласия, подписать его КЭП и отправить Направляющей Стороне через Оператора.
    7.4. Направляющая Сторона, получившая ответный Документ либо УОУ, проверяет действительность сертификата КЭП и сохраняет их в системе ПО.
    7.5. При необходимости Направляющая сторона не позднее 3-х рабочих дней вносит исправления в данные и повторяет действия, установленные п. 7.1. настоящего Соглашения.
  • ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
    8.1. В случае несоответствия государственного календаря рабочего времени Стороны-2 (Получающей Стороны) с производственным календарем РФ Сторона-2 (Получающая Сторона) обязана направить извещение о получении Документа (счета-фактуры) в электронном виде в первый рабочий день согласно государственному календарю рабочего времени Стороны-2 (Получающей Стороны).
    8.2. В случае если Направляющая сторона не получила от Получающей стороны и/или Оператора Получающей стороны, а равно если Оператор Получающей стороны не получил от Получающей стороны, извещение о получении Документа (счета-фактуры) от Направляющей стороны и/или Оператора Направляющей стороны, и при условии отсутствия от Получающей Стороны уведомления согласно п. 2.7. Соглашения и невозможности для Направляющей Стороны получить от Получающей Стороны информацию о причинах отсутствия извещения, Направляющая Сторона оформляет соответствующий документ на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью, Стороны считают его оригиналом, при этом такая форма оригинала документа должна быть зафиксирована приказом руководителя Направляющей Стороны.
    8.3. В случае невозможности и далее производить обмен документами в электронном виде (неполучение извещений о получении электронного документа, отсутствие любого вида связи с Получающей Стороной и пр.) Направляющая Сторона оформляет документы на бумажных носителях в письменном виде и Стороны считают их оригиналами, при этом настоящее Соглашение считается расторгнутым, без оформления каких-либо Дополнительных соглашений.
  • РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
    9.1. Квалифицированная ЭП, которой подписан документ, признается действительной до тех пор, пока решением суда не установлено иное.
    9.2. При возникновении разногласий относительно подписания с помощью КЭП определенных электронных документов Стороны соглашаются предоставить комиссии, созданной в соответствии с регламентом УЦ, возможность ознакомления с условиями и порядком работы своих программных и технических средств, используемых для обмена электронными документами.
    9.3. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Соглашения, рассматриваются тем же судом, которому подсудны споры, вытекающие из обязательств Сторон, определенных в п. 2.1. настоящего Соглашения.
  • ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ
    10.1. Настоящее Соглашение заключено сроком на 12 месяцев. Соглашение автоматически прекращает свое действие досрочно в случае, если хотя бы одна из Сторон на протяжении одного месяца не будет иметь действительного сертификата КЭП, выданного УЦ.
    10.2. Сторона имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Соглашения, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 30 дней до расторжения Соглашения.
    10.3. Соглашения об изменении, продлении срока действия или досрочном прекращении настоящего Соглашения и приложений к нему заключаются в том же порядке, что и настоящее Соглашение.
  • ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
  • - Посмотреть таблицу с данными

    К Соглашению от ___________

    ПЕРЕЧЕНЬ И ФОРМАТ ДОКУМЕНТОВ

    " " ___________ 20__ г.

    Сферу действия Соглашения об организации электронного взаимодействия составляет набор описанных ниже документов, которыми Стороны обмениваются в рамках обязательств, возникших

    [по Договору № ___от ______];

    [по всем заключенным между Сторонами договорам];

    [(по всем договорам, которые будут заключены в будущем].

    - Посмотреть таблицу с даннымиЗапрос_ЮЛ

    Тендеры из отрасли Оборудование для химической промышленности

    Название Тип тендера Цена Период показа
    Единственный поставщик
    #244832939
    4 301
    срок истек
    26.04.2023
    -
    Электронный аукцион
    #244825194
    780 000
    срок истек
    -
    03.05.2023
    Малая закупка
    #244819364
    15 984
    срок истек
    -
    02.05.2023
    Электронный аукцион
    #244817466
    16 200 000
    срок истек
    -
    03.05.2023
    Запрос предложений
    #244817020
    срок истек
    -
    15.05.2023

    Тендеры из региона Чита

    Название Тип тендера Цена Период показа
    Тендер №244846700
    Сотовый телефон

    Малая закупка
    #244846700
    7 000
    Обеспечение заявки:
    350
    срок истек
    -
    27.04.2023
    Электронный аукцион
    #244846462
    1 708 400
    Обеспечение заявки:
    17 084
    срок истек
    -
    05.05.2023
    Малая закупка
    #244845441
    3 150
    срок истек
    27.04.2023
    27.04.2023
    Малая закупка
    #244845194
    60 500
    срок истек
    27.04.2023
    27.04.2023
    Малая закупка
    #244844922
    52 290
    срок истек
    26.04.2023
    27.04.2023
    Показать больше информации о тендере